物料管理流程:
源头:采购需求->采购申请
MRP:物料需求计划。运行物料需求计划的结果,根据物料的性质来判断是外购(采购申请)或者是生产(计划订单->生产订单)。
采购申请:若是新物料,需走询价,报价过程再产生采购订单,采购订单发给供应商以后,供应商会给我们送货,我们将收到的货进行一个库存管理,后续进行发票校验,收到发票以后进行应付凭证(应付款)。
公司代码:记账,出具财务报表的层级
一个工厂上面只能有一个公司代码 ,一个公司代码下面可以有多个工厂
主数据:物料,供应商(买的对象),采购信息记录 (比较重要货源的信息)
创建供应商步骤:
1.帽子
2.扩展供应商角色
点击采购(为了可以创建采购凭证)
点击保存
维护公司代码角色(为了可以进行发票校验)
点击保存
账户组:确定是哪一类的供应商(什么数字开头,比如我们的是1开头。或者什么状态的供应商,比如:一次性供应商。)
一次性供应商:一次性供应商的号码在系统里面是存在的,但是指向的对象会随着凭证的变化而变化。
账户组的功能:
1.从后台看账户组(科目组非财务)决定是否是一次性供应商:
2.字段的选择(控制BP界面上的字段必输,可选,隐去)
如常规数据:
将称谓点击隐去之前的界面:
点击隐去后的界面:
3.供应商子范围和工厂指定的数据(供应商还可以往下进行创建子范围的数据)
4.伙伴方案
统御科目的功能:分情况
1.看系统里面所有应付账款:就看科目21100000的余额
2.看某个供应商的应付账款:则将供应商1000615和统驭科目21100000结合起来一起看
物料类型:
物料类型定义:
文字功能解释及说明:
原物料备件通常是外部采购
成品一般是自制生产
采购类型的值和下面这张截图的内部/外部采购订单有关:
内部采购订单是指生产订单
用户部门是指前台会创建哪些试图
物料类型还和号码分配有关系
物料类型分配到组:
上图表示原材料,半成品等物料类型都分到组名为:组1。这个组1再进行号段编号为01,02的分配。这样物料类型和编号就能联系起来。所以无论内部给号,还是外部给号,原材料,半成品生成的号码范围都是一样的